رئيس مجلس الإدارة
عبدالحفيظ عمار
رئيس التحرير
محمد صلاح

خفض الفقد ل11%..رئيس«القناة للكهرباء»يستعرض خطط ومستهدفات العام المالى الجديد خلال مناقشة الموازنة

عالم الطاقة

أبو ورده:خفض المتأخرات مليار و ٥٤٩ مليون جنيه خلال العام الجديد..وتعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد  لكبار  وصغار المشتركين..

 

ترأس منذ قليل المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أعمال الجمعية العامة لمناقشةالموازنة التخطيطية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء عن العام المالى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣..

واستعرض المهندس سامى ابو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء خطط الشركة المرتقب تنفيذها خلال العام المالى الجديد والتى تستهدف زيادة معدلات التحصيل وخفض المتأخرات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث الشبكة وخفض معدلات وزمن الانقطاعات..

وفيما يلى أبرز البنود التى تضمنتها موازنة شركة القناة لتوزيع الكهرباء للعام المالى الجديد:_ 

أطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض : تستهدف الشركة الوصول بأطوال الشبكات ( جهد متوسط ومنخفض ) إلى  86412كم خلال عام الموازنة

 2023/2024 مقابل  84627كم  لمتوقع 2022/2023 وبنسبة تطور قدرها  2.1 %  مقابل 82053كم 

الفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها  3.1 % .

لوحات التوزيع  :

تستهدف الشركة الوصول بعدد لوحات التوزيع إلى 493 لوحة خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل  476 لوحة توزيع لمتوقع 2022/2023 وبنسبة تطور قدرها 3.6%  مقابل  467  لوحة توزيع الفعلي 2021/2022  وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها  1.9%  .

أكشاك ومحولات القدرات الكهربائية :_

تستهدف الشركة الوصول بعدد  أكشاك ومحولات التوزيع إلى 20794محول خلال عام الموازنة 2023/2024   مقابل  20319محول توزيع لمتوقع 2022/2023وبنسبة تطور قدرها   2.3% مقابل  20100  محول توزيع الفعلي 2021/2022  وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها  1.1 %  .

صناديق توزيع الجهد المنخفض :

تستهدف الشركة الوصول بعدد صناديق التوزيع إلى  32055 صندوق خلال عام الموازنة 2023/2024مقابل  30351صندوق توزيع لمتوقع 2022/ 2023 وبنسبة تطور قدرها  5.6% مقابل 29732  صندوق توزيع لفعلي 2021/ 2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها  2.1 %  .

الحمل الأقصى للشركة :

من المستهدف أن يصل الحمل الأقصى للشركة إلى 4862 م. وات خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل   4790م.وات لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها  1.5 %  مقابل 4572م.وات لفعلي 2021/ 2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022   قدرها 4.8% .

الفقــــــــــــــــــد :_

تضمنت الخطة نسبة الفقد في الطاقة 11.0% خلال عام الموازنة 2023/2024مقابل 11.5 %  لمتوقع 2022/2023 مقابل 12.85 % لفعلي 2021 /2022 .

جودة التغذية الكهربائية:_

تلتزم الشركة بتحقيق جودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بالشبكة  وخفض معدلات الأعطال وزمن الفصل لتكون فى الحدود المسموح بها  وذلك من خلال المحافظة على مستوى جهد التغذية واستمرارية التيار الكهربائي بكفاءة وجودة عالية و تكثيف أعمال الصيانة ومتابعة تنفيذها طبقاً للبرامج المعتمدة وتوفير وسائل الانتقال والاتصال والمهمات المطلوبة لتحقيق المستوى المطلوب وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وتركيب المكثفات لتحسين معامل القدرة  وتركيب منظمات الجهد والمحولات الذاتية (AUTO TRANSFORMER   لتحسين الجهود .

معامل القدرة:_

تستهدف الشركة  الوصول بتركيب مكثفات  لتصل القدرات  لعام المتوقع  الى  10.0 م.فار والوصول بعام المستهدف الى 12.0 م. فار  للحفاظ على معامل قدرة 0.96  خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل 0.96 لمتوقع 2022/2023 مقابل 0.96 لفعلي 2021/2022 ..

الإجراءات التي تستهدفها الشركة لخفض نسبة الفقد:_

( أ ) الفقد الفني:_ 

تكثيف  أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية  للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات طبقا لتعليمات وإجراءات نظم الصيانة المعتمدة (M.P.I.S  ) واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة على الجهدين المتوسط والمنخفض ومعالجتها .

إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين  المتوسط والمنخفض .

إنشاء موزعات جديدة فى مراكز الأحمال وتدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وتقسيم مغذيات الخروج ( الخطوط الهوائية وحلقات الجهد المتوسط ) ذات الأحمال العالية والأطوال الكبيرة .

مراعاة مقاطع الكابلات لتتناسب مع الأحمال .

قياس أحمال وجهود الخطوط الهوائية والكابلات على شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض وإجراء ما يلزم من معالجات واتزان للأحمال  وتقسيم المغذيات لتحقيق الجهود القياسية للمناطق التى تعانى من انخفاض الجهد .

تنفيذ خطة تدوير المحولات وإضافة محولات ذات قدرات أكبر  لتقليل الفاقد فى المحولات .

تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة .

اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للوائح حيال كبار المشتركين لتحسين معامل القدرة وتركيب مكثفات لمن يقل معامل القدرة لديهم عن  0.92 .

مراجعة مستوى التوافقيات بالشبكة وخاصة فى المناطق الصناعية والعمل على تخفيضها لتحسين الفقد .

 ( ب ) الفقد غير الفنى :_

عمل اتزان للطاقة الواردة من المحطات وذلك بين عدادات الخروج من محطات المحولات وعدادات الدخول لمغذيات لوحات التوزيع لإجراء المعالجة اللازمة فى حاله وجود انحراف .

مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية .

المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى.

الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين 

المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار0 ذات الشحن الثابت والمتدنى .

تكثيف لجان التفتيش الفني التجاري للحد من السرقات والتراكمات .

سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار .

تكثيف لجان مكافحة سرقات التيار ولجان التفتيش والمتابعة بكافة قطاعات الشركة . 

العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات  وكارت الفصل والتوصيل 

تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً 

تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد  لكبار  وصغار المشتركين على مستوى الشركة 

استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة  بكافة المحافظات . 

الاستمرار فى تركيب العدادات الكودية

 

 ثانياً :_ النشاط التجارى  

 تحرص الشركة على  استهداف الاستمرار في تطوير نشاطها التجاري لمواكبة احتياجات المشتركين وتماشياً مع المتغيرات والتطور التكنولوجي  .

أهم الإجراءات المستهدفة لتطوير القطاعات التجارية من خلال :-

1. تنفيذ التعاقد على  برنامج الضبطية القضائية  وربط جميع الهندسات بديوان عام الشركة بما يحقق الأهداف المطلوبة منه وذلك بالاشتراك مع الشركة المصرية لهندسة النظم .

2. الاستمرار في  تطوير منظومة العدادات مسبوقة الدفع لتحقيق الرقابة اللازمة والتعاقد مع جميع الوسائل المتاحة   لشحن العدادات لتحقيق رضاء العميل

3. الاستمرار فى تطوير إدارة المتابعة للإصدار بقطاعات الشركة مما ينعكس اثره  فى  الحد  من  شكاوى أخطاء القراءات وتجويد الكشف مما  يؤدى إلى تعظيم إيرادات الشركة .

4. استكمال تفعيل برنامج التحصيل الموحد في  جميع هندسات الشركة مما يؤدى إلى إحكام الرقابة على عملية  التحصيل ومعرفة أداء كل محصل لحظياً وكذا سرعة ومتابعة الجرد مركزيا

5. الاستمرار في الاهتمام بشكاوي ومقترحات السادة المشتركين والعمل علي حلها علي وجه السرعة ودراسة مقترحاتهم.

6. الاهتمام الدائم بتدريب الكشافين والمحصلين وكافة الكوادر على كيفية التعامل اللائق والمتميز مع جمهور 

 المشتركين .

7. استكمال ربط باقي مشتركي الشركة على الخرائط الجغرافية GIS ضمن مشروع قواعد البيانات  القومية .

 

ومن أهم الإجراءات المستهدفة لزيادة إيرادات النشاط التجاري وتحسين خدمة العملاء :-

1. الاستمرار في تجويد أعمال الكشف مما ينعكس أثره  الايجابي على إيرادات بيع الطاقة وذلك من خلال تفعيل برنامج "القراءات الموحد" بجميع الهندسات والذي يؤدي إلى تحميل القراءات التي يتم رصدها وإرسالها لمركز الإصدار الآلي بالشركة ليتم معالجتها أولا بأول بالإضافة إلى شركة شعاع التي تقوم برصد القراءات بمعظم قراءات الشركة..

2. تفعيل خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع الخدمات المطلوبة للعميل بالجودة والسرعة المطلوبة..

3. التصادق على جميع مديونية الجهاز الادارى للدولة ومديريات الخدمات والوزارات المختلفة وشركات المياه .

4. العمل على خفض نسبة الفقد التجاري وذلك من خلال تكثيف أعمال لجان التفتيش الفني التجاري  والمتابعة المالية والتجارية وحاملي الضبطية القضائية .

5. الاستمرار في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين من خلال الكشافين بالحصول على الرقم  القومي لكل مشترك قديم عند طلب اى خدمة من خدمات الشباك الواحد ومراعاة أن تتضمن البيانات الأساسية للمشتركين الجدد الرقم القومي تمشياً مع الاتجاه العام لرقمنة الخدمات بالإضافة إلى  قيام الشركة بأرشفة ملفات المشتركين مما يسهل عمليه الحصول على البيانات الخاصة بالمشتركين .

6. تستهدف الشركة مكينة دورة الأعمال  وذلك من خلال خدمات المنصة الالكترونية..

7. فى مجال التقسيط والجدولة وبفائدة البنك المركزي المقررة فان الشركة لا تألو جهداً فى سبيل التعاون مع المشتركين فى هذا المجال تيسيراً عليهم وحتى تتمكن من الحصول على مستحقاتها تماشياً مع الظروف الراهنة وبالنسبة للمشتركين المتقاعسين عن السداد فإن الشركة لا تتردد فى إعمال ما تقضى به اللائحة التجارية الموحدة فى هذا الشأن .

وفيما يلي عرض النشاط التجاري:-

الطاقة المشتراة مضاف إليها الطاقة المرسلة من محطات التوليد الذاتى.

أستُهدف كمية طاقة مشتراه 30794.926مليون  ك0و0س  خلال عام الموازنة  2023/2024 مقابل  29700.629مليون  ك0و0س لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 3.7  %   ومقابل 28627.742 مليون  ك0و0س لفعلي  2021/ 2022 بنسبة تطور قدرها  3.7 %   وبقيمة مستهدفه قدرها 29526.876 مليون جنيه مقابل 27333.604 جنيه لمتوقع2022/2023 بنسبة تطور قدرها 8.0 % ومقابل 25114.156  مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن  فعلى 2021/2022  قدرها  8.8 % .

أستُهدف كمية طاقة مرسلة من محطات التوليد 5.200 مليون  ك0و0س  خلال عام الموازنة  2023/2024 مقابل   5.767 مليون  ك0و0س لمتوقع 2022/2023  بنسبة خفض قدرها  9.8 % مقابل 5.003 مليون  ك0و0س لفعلي  2021/ 2022وبنسبة زيادة لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022  قدرها 15.3 % .

 

قُدرت  عناصر تكاليف إنتاج المحطات غير المربوطة بالشبكة ( بدون عقود التشغيل ) بنحو  16.767مليون جنيه خلال عام الموازنة 2023/2024مقابل 17.034  مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة خفض قدرها  1.6 % ومقابل 22.458  مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة خفض  لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها   24.2%    نتيجة  المجهودات التى بذلت لربط المحطات غير المربوطة  بالشبكة الموحدة وترجع  معظم هذه  التكاليف إلى التكاليف الثابتة مثل الإهلاك

الطاقة المباعة :_

أستُهدف بيع كميه قدرها  27410.666  مليون  ك0و0س  خلال عام الموازنة  2023/2024 مقابل 26291.538مليون  ك0و0س لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها  4.3  % ومقابل 24953.438  مليون  ك0و0س لفعلي 2021/ 2022 بنسبة تطور قدرها  5.4%  لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022  وبقيمة مستهدفه قدرها 30934.358 مليون جنيه مقابل 28597.343 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023  بنسبة تطور قدرها   8.2  % ومقابل 26284.487 مليون جنيه لفعلي 2021/ 2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها   8.8 % .

عدد المشتركين:

أستُهدف  عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2023/2024 ليصل إلى  5.166 مليون مشترك مقابل 4.936  مليون مشترك  لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور قدرها 4.7 % ومقابل 4.750 مليون مشترك لفعلي 2021/2022 بنسبة تطور  لمتوقع 2022/2023 عن فعلى  2021/2022 قدرها  3.9 % .

التحصيل النقدي:

أستُهدف  تحقيق نسبة  تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة 2023/2024 قدرت  بــــ  94.2 % مقابل 91.3  %  لمتوقع 2022/2023 مقابل 84.2 % لفعلي 2021/2022 م .  

أستُهدف  تحقيق نسبة  تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار  ( بدون الجهات  الحكومية )  خلال عام الموازنة 2023/2024  بــــ  96.5% مقابل 94.3  %  لمتوقع 2022/2023 مقابل 94.3 % لفعلي 2021/2022 م..

المتأخــــــــرات :

استهدفت الشركة خفض متأخرتها  في ضؤء خطتها بزيادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة  إلى  9.793 مليار  جنيه  مقارنة  ب 11.342  مليار جنيه  لعام المتوقع  بخفض قدره 1.549  مليار جنيه ...

وفيما يلي عرض لعناصر الإيرادات والمصروفات..

أولاً   الإيــــــرادات :_

  أستُهدف تحقيق اجمالى إيرادات خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ  34977.036  مليون جنيه مقابل   32836.317 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور  6.5 %  ومقابل 30428.195  مليون جنيه لفعلي  2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023  عن فعلى 2021/2022 قدرها 7.9 %  وهى كما يلي :-

ايرادات بيع الطاقة :

 أستُهدف  تحقيق إيرادات من الطاقة الكهربائية المباعة خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ  30934.358مليون جنيه مقابل  28597.343مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور  8.2 %  ومقابل 26284.487 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 و بنسبة تطور لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها  8.8 % .

خدمات مباعة :_

 أستُهدف  تحقيق خدمات مباعة خلال عام الموازنة 2023/2024بمبلغ 2100.00 مليون   مقابل  2050.00 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور  2.4% ومقابل 2221.388 مليون جنيه لفعلى 2021/2022 وبنسبة خفض  لمتوقع 2022/2023  عن فعلى 2021/2022  قدرها 7.7  %  .

  مقابل خدمة العملاء :_

 أستُهدف  تحقيق إيرادات نشاط أخرى خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ 441.262  مليون جنيه مقابل 388.801 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة تطور  13.5 % ومقابل 363.199 مليون جنيه  لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023   عن فعلى 2021/2022 

قدرها   7.0 % .   

إيرادات تشغيل للغير :_

 أستُهدف  تحقيق إيرادات تشغيل للغير خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ  140.500  مليون جنيه مقابل   130.284  مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 

بنسبة تطور 7.8 % ومقابل 93.843 مليون جنيه  لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023  عن فعلى 2021/2022 قدرها 38.8%

مبيعات إنتاج تام ( مشغولات) :

 أستُهدف  تحقيق إيرادات مبيعات إنتاج تــام ( مشغولات)  خلال  عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ  15.0 ألف جنيه مقابل 16.0  ألف جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة خفض  6.3 %  ومقابل   35.0 ألف جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة خفض  لمتوقع 2022/2023  عن فعلى 2021/2022  قدرها 54.3% .

منح وإعانات : _

 أستُهدف  تحقيق منح وإعانات  خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ           725.651مليون جنيه مقابل 992.192مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 بنسبة خفض   26.9 % ومقابل 673.639 مليون جنيه  لفعلي 2021/2022 وبنسبة تطور لمتوقع 2022/2023  عن فعلى 2021/2022 قدرها   47.3 % .

إيرادات استثمارات و فوائد : 

 

أستُهدف تحقيق إيرادات فوائد خلال عام الموازنة 2023/2024 بمبلغ 143.00  مليون جنيه مقابل 170.274  مليون جنيه لمتوقع  2022/2023 بنسبة خفض   16.0 %   ومقابل 207.771 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة خفض لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022 قدرها  18.0 % .     

ايرادات ومكاسب اخرى ومتنوعة : 

أستُهدف تحقيق إيرادات ومكاسب أخرى ومتنوعة  خلال عام الموازنة 2023/2024بمبلغ 492.250  مليون جنيه مقابل 507.407 مليون جنيه لمتوقع  2022/2023 وبنسبة خفض قدرها 3.0 %ومقابل 583.833 مليون جنيه لفعلي 2021/2022 وبنسبة خفض لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/2022قدرها 13.1  % .



تم نسخ الرابط
ads